4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
5
Data de Lançamento: 28/07/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
51
8611/000-2017
17,38
0,00
1 - Caixa de concreto para aterramento 20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO - PARA USO |
NA COZINHA - ADMINISTRAÇÃO |
17,38
UN
1,0000
17,38
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/059-2017
0,00
7.872,86
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (28/07/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
7.872,86
1,0000
7.872,86
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
197.612.518-96
91
7941/000-2017 - 01
-429,45
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7941/0-2017
-429,45
1,0000
-429,45
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
193
7890/001-2017
0,00
1.232,10
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
44,55
KG
15,0000
2,97
2 - AGRIÃO - CEAGESP
67,50
MÇ
15,0000
4,50
3 - BANANA PRATA - CEAGESP
354,75
KG
75,0000
4,73
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP
195,00
KG
60,0000
3,25
5 - CAQUI FUYU - CEAGESP
71,85
KG
15,0000
4,79
6 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
143,55
KG
45,0000
3,19
7 - COUVE-FLOR - CEAGESP
73,50
UN
15,0000
4,90
8 - MANGA - Tomy - CEAGESP
164,40
KG
30,0000
5,48
9 - TANGERINA OU MEXERICA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
117,00
KG
30,0000
3,90
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
8617/000-2017
1.397,86
0,00
1 - Mini pão de queijo
346,20
KG
12,0000
28,85
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
696,06
KG
18,0000
38,67
3 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA CONSUMO DO NASF NA PROMOÇÃO AO |
ALEITAMENTO MATERNO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
355,60
LT
40,0000
8,89
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
8612/000-2017
5.454,38
0,00
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
2.814,24
SV
78,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
1.356,30
SV
33,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DO CAPS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
1.283,84
SV
32,0000
40,12
5935/2017
Pregão Presencial
PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E |
EQUIPAMENTOS LTD |
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
07.555.459/0001-09
325
8615/000-2017
980,00
0,00
1 - REFRIGERADOR- Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta entre 110 e |
130 litros, congelador interno na parte superior, grades reguláveis, porta reversível, cor branca, alimentação |
bivolt ou 110 V, garantia de 01 ano, classificação “A” no Programa Nacional de Conservação de Energia |
Elétrica(Portaria INMETRO / MDIC número 20 de 01/02/2006). - ELECTROLUX / RE122 - PARA USO DA UBS |
VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
980,00
UN
1,0000
980,00
5935/2017
Pregão Presencial
PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E |
EQUIPAMENTOS LTD |
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
07.555.459/0001-09
877
8624/000-2017
2.594,99
0,00
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema |
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. |
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - MIDEA/LIVA 20L |
404,99
UN
1,0000
404,99
2 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 08 unidades, |
compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total de 345 |
litros. Tipo refrigerador: Duplex. Com 03 prateleiras de vidro temperado removíveis. 2 cestos porta ovos com |
capacidade total para armazenar 12 unidades. Temperatura ajustável através do controle eletrônico. Porta |
Garrafas. Iluminação Interna. Pés: estabilizadores. Selo Procel A. 127 Volts. Lâmpada: 15 Watts. Capacidade |
Refrigerador: Mínimo de 266 litros. Capacidade Freezer: mínimo de 81 litros. Capacidade Total do |
Refrigerador+freezer: mínimo 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia. - ELECTROLUX / DFN42 - PARA |
2.190,00
UN
1,0000
2.190,00
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
USO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
5935/2017
Pregão Presencial
PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E |
EQUIPAMENTOS LTD |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.555.459/0001-09
343
8613/000-2017
2.379,98
0,00
1 - APARELHO DE TV LCD/ LED 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD/ LED 32 polegadas; Controle |
remoto ; Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia |
automática; Sintonia fina; Conexão para DVD, antena externa/cabo externo; som integrado ao aparelho; |
Acompanham: controle remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica |
110Volts. Garantia mínima de 12 meses. O Manual do equipamento deverá ser apresentado em língua |
portuguesa. - PHILCO / PH32E31DG - PARA USO DO ESF CAIÇARA E ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
2.379,98
UN
2,0000
1.189,99
5935/2017
Pregão Presencial
MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.517.395/0001-05
343
8618/000-2017
460,00
0,00
1 - FOGÃO À GÁS, na cor branca, eficiência energética A, com quatro queimadores, forno com volume de no |
mínimo 47 litros, acendimento automático, com forno autolimpante, tampo superior de vidro, mesa em aço |
inox, puxador do forno em aço, com prateleiras no forno, pés reguláveis, medidas aproximadas de largura 49 |
cm, altura 85cm e comprimento 61cm, garantia mínima legal prevista no código de defesa do consumidor. |
110V. - MUELLER/MODERATTO 4 - PARA USO DO ESF JD. SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
460,00
UN
1,0000
460,00
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
799.702.578-20
414
8600/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR AS USUÁRIAS ANA CLARA PASSOS MOTTA E ACOMPANHANTE REGIANE PASSOS |
ANTUNES PARA PASSAR EM CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - |
16/07/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
799.702.578-20
414
8602/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS CAMILA GABRIELA DO NASCIMENTO GUIMARÃES E O |
ACOMPANHANTE MARCELO AUGUSTO DE TOLETO PARA CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL SÃO PAULO DA |
UNIFESP EM SÃO PAULO/SP - 22/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
799.702.578-20
414
8603/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA ZELINA SOARES FERREIRA PARA EXAME NO HOSPITAL SÍRIO LIBANES E |
USUÁRIO MANOEL SEVERINO DA SILVA PARA EXAME E CONSULTA NO INSTITUTO IPEMED EM SÃO PAULO/SP |
- 15/07/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8606/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS VIGILÂNCIAS |
MUNICIPAIS EM SETE BARRAS, ELDORADO, JACUPIRANGA E CANANÉIA - 06/07/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E |
RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8607/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS VIGILÂNCIAS |
MUNICIPAIS EM SETE BARRAS, ELDORADO E PARIQUERA-AÇU - 10/07/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS |
17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8608/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS VIGILÂNCIAS |
MUNICIPAIS EM ITARIRI, PEDRO DE TOLEDO E JUQUIÁ - 04/07/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 17h30 - |
C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
459
8609/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO TERAPÊUTICO DE SERRA DOURADA EM |
ARAÇOIABA DA SERRA/SP E PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL SANTA CRUZ E HOSPITAL VERA |
16,78
2,0000
8,39
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
CRUZ EM SOROCABA/SP - 06/07/207, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
8619/000-2017
3.432,60
0,00
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
752,40
UN
2,0000
376,20
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
482,40
UN
2,0000
241,20
3 - AXIAL
262,80
UNI
2,0000
131,40
4 - BOMBA D'AGUA
268,20
UN
1,0000
268,20
5 - CABO DE VELA
254,70
UN
1,0000
254,70
6 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
309,60
UN
2,0000
154,80
7 - COIFA. C/ ROLAMENTO
280,80
UNI
2,0000
140,40
8 - EMBREAGEM
348,30
UN
1,0000
348,30
9 - AQUISIÇÃO: KIT. HOMOCINETICA - VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - ORÇAMENTO 804353 - SAÚDE |
473,40
PÇ
2,0000
236,70
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
8620/000-2017
5.337,98
0,00
1 - ATUADOR. DE EMBREAGEM
383,45
PÇ
1,0000
383,45
2 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
159,26
UN
1,0000
159,26
3 - KIT DE EMBREAGEM
1.391,23
UN
1,0000
1.391,23
4 - BOMBA D'AGUA
878,05
UN
1,0000
878,05
5 - BICO INJETOR - VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - ORÇAMENTO 804351 - SAÚDE |
2.525,99
UN
1,0000
2.525,99
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
8621/000-2017
3.895,82
0,00
1 - BUCHA. SUP. TENSOR LD
229,50
UN
1,0000
229,50
2 - BUCHA. SUP.TENSOR LE
235,32
UN
1,0000
235,32
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
460,81
UN
1,0000
460,81
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. LE
460,81
UN
1,0000
460,81
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
387,18
UN
2,0000
193,59
6 - AMORTECEDOR TRASEIRO
572,40
UN
2,0000
286,20
7 - BANDEJA. DIANT.
239,40
PÇ
2,0000
119,70
8 - PNEU 185/65/14
1.274,40
UN
4,0000
318,60
9 - BICO DE RODA - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO |
DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - ORÇAMENTO 804350 - SAÚDE |
36,00
UN
4,0000
9,00
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
8622/000-2017
5.072,16
0,00
1 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO. ESQ
720,00
UN
1,0000
720,00
2 - BANDEJA. COM PIVO DIANT ESQ
341,47
PÇ
1,0000
341,47
3 - TERMINAL. AXIAL
445,40
UN
2,0000
222,70
4 - BRAÇO AXIAL
302,19
UN
1,0000
302,19
5 - CAIXA DE DIREÇÃO
1.735,26
UN
1,0000
1.735,26
6 - COXIM DE CAMBIO. TRAS
109,60
UN
1,0000
109,60
7 - Aquisiçao de: PIVO
47,16
UN
1,0000
47,16
8 - CUBO DE RODA
73,60
PÇ
1,0000
73,60
9 - ROLAMENTO DA RODA
66,34
UN
1,0000
66,34
10 - PNEU 185/65/14 - VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - ORÇAMENTO 404088 - SAÚDE |
1.231,14
UN
4,0000
307,79
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
8623/000-2017
3.062,81
0,00
1 - SENSOR DE OLEO
178,66
UN
1,0000
178,66
2 - Aquisição de: CARTER
1.670,67
UN
1,0000
1.670,67
3 - COXIM DO MOTOR
1.060,61
UN
1,0000
1.060,61
4 - JUNTA CARTER - VEÍCULO GM S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO |
DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - ORÇAMENTO 406262 - SAÚDE |
152,87
UN
1,0000
152,87
5935/2017
Pregão Presencial
PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E |
EQUIPAMENTOS LTD |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
07.555.459/0001-09
464
8614/000-2017
404,99
0,00
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema |
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. |
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - MIDEA/LIVA 20L - PARA USO DO |
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
404,99
UN
1,0000
404,99
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
5127/005-2017
0,00
227,36
1 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
227,36
CAP
1.624,0000
0,14
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
799.702.578-20
509
8604/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
2 - LANCHE - BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA E FERNANDA CÁSSIA DIAS |
QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE NOVOS MULTIPLICADORES E ATUALIZAÇÃO DOS |
MULTIPLICADORES ATUANTES" EM SÃO PAULO/SP - 06/07/2017, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C |
624028-1 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
799.702.578-20
509
8605/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA E FERNANDA CÁSSIA DIAS |
QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE NOVOS MULTIPLICADORES E ATUALIZAÇÃO DOS |
MULTIPLICADORES ATUANTES" EM SÃO PAULO/SP - 05/07/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 13h31 - C/C |
624028-1 CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
5935/2017
Pregão Presencial
PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E |
EQUIPAMENTOS LTD |
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.555.459/0001-09
507
8616/000-2017
980,00
0,00
1 - REFRIGERADOR- Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta entre 110 e |
130 litros, congelador interno na parte superior, grades reguláveis, porta reversível, cor branca, alimentação |
bivolt ou 110 V, garantia de 01 ano, classificação “A” no Programa Nacional de Conservação de Energia |
Elétrica(Portaria INMETRO / MDIC número 20 de 01/02/2006). - ELECTROLUX / RE122 - PARA USO DA UPA - |
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
980,00
UN
1,0000
980,00
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
6929/000-2017 - 01
-400,00
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6929/0-2017
-400,00
1,0000
-400,00
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
8601/000-2017
400,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
400,00
1,0000
400,00
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
8610/000-2017
2.380,50
0,00
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, |
gramatura 110 g/m2 - KAZ |
207,00
PCT
20,0000
10,35
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro medindo aproximadamente 48 x 66 |
cm, gramatura 110 g/m2 - KAZ |
207,00
PCT
20,0000
10,35
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor azul royal medindo aproximadamente 48 x 66 cm, |
gramatura 110 g/m2 - KAZ |
207,00
PCT
20,0000
10,35
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja medindo aproximadamente 48 x 66 cm, |
gramatura 110 g/m2 - KAZ |
207,00
PCT
20,0000
10,35
5 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink medindo aproximadamente 48 x 66 cm, |
gramatura 110 g/m2 - KAZ |
310,50
PCT
30,0000
10,35
6 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor preto medindo aproximadamente 48 x 66 cm, |
310,50
PCT
30,0000
10,35
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor salmão medindo aproximadamente 48 x 66 cm, |
gramatura 110 g/m2 - KAZ |
310,50
PCT
30,0000
10,35
8 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor verde bandeira medindo aproximadamente 48 x 66 |
cm, gramatura 110 g/m2 - KAZ |
310,50
PCT
30,0000
10,35
9 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho medindo aproximadamente 48 x 66 cm, |
gramatura 110 g/m2 - KAZ - PARA ATENDER AS OFICINAS MINISTRADAS PELOS CRAS - C/C 30.869-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
310,50
PCT
30,0000
10,35
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
783
2650/006-2017
0,00
5.330,40
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. AO 7º TA - FUNSSOL |
5.330,40
PROF.
0,8300
6.396,48
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
813
7039/000-2017 - 01
-806,18
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7039/0-2017
-806,18
1,0000
-806,18
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 31 de Julho de 2017.
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